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审计部发展2023年上半年审计工作
颁布功夫:2023-08-31作者:审计部浏览人数:
凭据《抖圈论坛集团2023年审计工作执行规划》(盐海[2022]73号)要求,,,,,,,集团审计部于近期起头2023年上半年内部财政审计工作。。。。。。。
本次审计采取当场审计方式,,,,,,,审计过程具体蕴含查看凭证、报表、账册、有关合同以及内部节造治理造度、指标责任书等资料,,,,,,,个别访谈,,,,,,,审计调查等。。。。。。。
本次审计对象重要是集团公司本部及全资子公司、控股(参股)子公司以资产负债表、损益表和现金流量表为中心的全数管帐报表、有关财政资料,,,,,,,以及以管帐报表为载体的经营活动和企业内部节造治理。。。。。。。






